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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
437 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE U... 01041.09.00004200 4.337,00 €
437 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE U... 10101.06.00000250 1.910,00 €
438 Uscita 2024 GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TE... 01061.03.00006200 6.101,00 €
436 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA 30200.03.00003204 72.103,00 €
436 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA 30200.02.00003203 314.781,00 €
435 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA 30200.03.00003201 150.301,00 €
435 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA 30200.02.00003200 525.745,00 €
434 Uscita 2024 ENTI SERVICE SRL SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B25AC050CD. 01021.03.00002200 1.500,00 €
432 Uscita 2024 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. SETTORE VIGILANZA - RIPRISTINO PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA TORRE PIEZOMETRICA - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 2.891,00 €
431 Uscita 2024 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. SETTORE VIGILANZA - AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ZONA ECOCENTRO - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 5.734,00 €
430 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE NUMERO 427/2024 AD OGGETTO " RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE" - RETTIFICA 03011.09.00009043 -250,00 €
428 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 40500.01.00007250 4.176,00 €
428 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 40500.01.00007200 8.453,00 €
425 Entrata 2024 GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN" - SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTI SPESE VOLONTARI ED ACCERTAMENTO ENTRATA - PROVVEDIMENTI 30500.99.00005301 146,00 €
427 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 782,00 €
426 Uscita 2024 STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – REDAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CON... 08011.03.00015830 3.192,00 €
420 Uscita 2024 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.204/31.08.2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ESTATE RAGA... 04061.03.00013700 2.584,00 €
419 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G87D17000210004 - IMPEG... 01052.02.00025101 3,00 €
419 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G87D17000210004 - IMPEG... 01052.02.00025101 1.674,00 €
419 Uscita 2024 I.E.F. LEONARDO S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G87D17000210004 - IMPEG... 01052.02.00025101 184.221,00 €
ID Det: 437

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 4.337,00 €

ID Det: 437

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI (IMU ANNI 2018-2023 – TARI ANNI 2022-2023) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. RIF. DT. 834/2023 AD OGGETTO "AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2023 PER LE UTENZE DOMESTICHE" - LIQUIDAZIONE
Capitolo: 10101.06.00000250
Importo: 1.910,00 €

ID Det: 438

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO (PTFE) PER ADEGUAMENTO IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE. CIG. B28255945B. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 6.101,00 €

ID Det: 436

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 72.103,00 €

ID Det: 436

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 314.781,00 €

ID Det: 435

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 150.301,00 €

ID Det: 435

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 525.745,00 €

ID Det: 434

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ENTI SERVICE SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B25AC050CD.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.500,00 €

ID Det: 432

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIPRISTINO PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA TORRE PIEZOMETRICA - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 2.891,00 €

ID Det: 431

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ZONA ECOCENTRO - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 5.734,00 €

ID Det: 430

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE NUMERO 427/2024 AD OGGETTO " RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE" - RETTIFICA
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: -250,00 €

ID Det: 428

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Capitolo: 40500.01.00007250
Importo: 4.176,00 €

ID Det: 428

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 8.453,00 €

ID Det: 425

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA "JELLA LEPMAN" - SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" 2023 - APPROVAZIONE RENDICONTI SPESE VOLONTARI ED ACCERTAMENTO ENTRATA - PROVVEDIMENTI
Capitolo: 30500.99.00005301
Importo: 146,00 €

ID Det: 427

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 782,00 €

ID Det: 426

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARTESTUDIO
Oggetto: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – REDAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO A CORREDO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – AREA “RN1A” DEL P.R.G.C. – IMPEGNO SPESA – CIG B279A8971E
Capitolo: 08011.03.00015830
Importo: 3.192,00 €

ID Det: 420

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.204/31.08.2024 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ESTATE RAGAZZI
Capitolo: 04061.03.00013700
Importo: 2.584,00 €

ID Det: 419

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025101
Importo: 3,00 €

ID Det: 419

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025101
Importo: 1.674,00 €

ID Det: 419

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: I.E.F. LEONARDO S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G87D17000210004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025101
Importo: 184.221,00 €