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Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITA’ 2025 - FINANZIAMENTO STATALE E REGIONALE - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 20101.02.00001603
Importo: 13.033,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PIANO DI AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNUALITA’ 2025 - FINANZIAMENTO STATALE E REGIONALE - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 20101.02.00001603
Importo: 44.078,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: EDITRICE BIBLIOGRAFICA SRL
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMANN - ABBONAMENTO RIVISTA BIBLIOTECHE OGGI ANNO 2026 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B946824CD7
Capitolo: 05021.03.00014350
Importo: 185,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE STRUTTURE FOGNARIE COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B8C82A4B08
Capitolo: 09041.03.00016040
Importo: 16.470,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TARI ANNO 2025 - PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO 2025 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA. COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA - PROVVEDIMENTI ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 10101.51.00000800
Importo: 40.891,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TARI ANNO 2025 - PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO 2025 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA. COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA - PROVVEDIMENTI ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30500.99.00005863
Importo: 40.798,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TARI ANNO 2025 - PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO 2025 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA. COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA - PROVVEDIMENTI ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30500.99.00005862
Importo: 10.199,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TARI ANNO 2025 - PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO 2025 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA. COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA - PROVVEDIMENTI ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30500.99.00005861
Importo: 679,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO PER LA MENSA DEL PERSONALE SCOLASTICO STATALE - ANNO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 04061.03.00013500
Importo: 33.239,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO PER LA MENSA DEL PERSONALE SCOLASTICO STATALE - ANNO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 30100.02.00003300
Importo: 33.239,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER PROGETTI DA INSERIRE NEL P.T.O.F. - PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA.
Capitolo: 04061.04.00013905
Importo: 6.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: PERINO PIERO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE TRA PIAZZA BORSELLINO E VIA LIBERO GRASSI. CIG B9437F058F. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00027706
Importo: 30.500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: ALMA PAGHE PA STP SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STIPENDI - RIFERIMENTO DETERMINA N. 630 DEL 16/10/2023 - IMPEGNI SPESA PER GLI ANNI 2026 E 2027 - CIG A01B608A5E
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 8.130,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ALMA PAGHE PA STP SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STIPENDI - RIFERIMENTO DETERMINA N. 630 DEL 16/10/2023 - IMPEGNI SPESA PER GLI ANNI 2026 E 2027 - CIG A01B608A5E
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 8.130,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 147.143,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: -147.143,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 10.017,00 €