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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
666 Uscita 2025 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER RIMBORSO AGGI E DIRITTI DI RISCOSSIONE - CIG 75900378AB E 8581028850 01041.03.00003801 2.440,00 €
665 Uscita 2025 GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D. LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PERIZIA N. 3 DI VARIANTE DEI LAVOR... 01052.02.00025101 42.458,00 €
664 Uscita 2026 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE “C. COLLODI” DI VIA G. GUIBERT N. 3 - PERIODO DAL 01/11/2025 AL 30/04/2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG B8C7D4A07C 01051.03.00005100 1.024,00 €
664 Uscita 2025 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE “C. COLLODI” DI VIA G. GUIBERT N. 3 - PERIODO DAL 01/11/2025 AL 30/04/2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG B8C7D4A07C 01051.03.00005100 512,00 €
663 Uscita 2026 MARTUFI CARLO SETTORE OPERE PUBBLICHE - REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE NEL PERIODO 01/10/25-31/12/25 E 01/01/26-31/12/26 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B8CF4B8EEE 01061.03.00006200 638,00 €
663 Uscita 2025 MARTUFI CARLO SETTORE OPERE PUBBLICHE - REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE NEL PERIODO 01/10/25-31/12/25 E 01/01/26-31/12/26 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B8CF4B8EEE 01061.03.00006200 319,00 €
661 Uscita 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI - TARI ED IMU (ANNI DAL 2019 AL 2025) - CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AI CONTRIBUENTI 01041.09.00004200 4.779,00 €
654 Uscita 2025 A.M.C. GREEN SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA A.M.C. GREEN S.R.L.CUP. G85B24000280004. CIG. B77C24204C. IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027405 147.141,00 €
653 Uscita 2025 SIAE CIRIE' 00509 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - HALLOWEEN 2025 - DIRITTI SIAE -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 06021.02.00015680 50,00 €
656 Uscita 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE FINANZE - AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2025 PER LE UTENZE DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA. 12041.04.00021605 75.000,00 €
652 Uscita 2025 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO SERVIZIO CIVILE “GIRA LA PAGINA” PER LA BIBLIOTECA CIVICA “JELLA LEPMAN" – IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO E LIQUIDAZIONE QUOTA A. 06021.04.00015725 1.000,00 €
652 Uscita 2025 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO SERVIZIO CIVILE “GIRA LA PAGINA” PER LA BIBLIOTECA CIVICA “JELLA LEPMAN" – IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO E LIQUIDAZIONE QUOTA A. 06021.04.00015725 1.000,00 €
650 Uscita 2026 COMUNE DI SETTIMO TORINESE SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONDIVISO PARZIALE DELL'ING. MATTEO TRICARICO PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE: CONVENZIONI CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZI... 01021.04.00002955 -34.555,00 €
650 Uscita 2025 COMUNE DI SETTIMO TORINESE SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONDIVISO PARZIALE DELL'ING. MATTEO TRICARICO PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE: CONVENZIONI CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZI... 01021.04.00002955 -5.576,00 €
650 Uscita 2027 CITTA' DI VENARIA REALE SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONDIVISO PARZIALE DELL'ING. MATTEO TRICARICO PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE: CONVENZIONI CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZI... 01021.04.00002955 17.121,00 €
650 Uscita 2026 CITTA' DI VENARIA REALE SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONDIVISO PARZIALE DELL'ING. MATTEO TRICARICO PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE: CONVENZIONI CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZI... 01021.04.00002955 17.121,00 €
650 Uscita 2025 CITTA' DI VENARIA REALE SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONDIVISO PARZIALE DELL'ING. MATTEO TRICARICO PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE: CONVENZIONI CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZI... 01021.04.00002955 4.297,00 €
649 Uscita 2027 360 WELFARE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA 360 WELFARE SRL, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG DERIVA... 01111.03.00007450 150,00 €
649 Uscita 2027 360 WELFARE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA 360 WELFARE SRL, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG DERIVA... 01111.03.00007450 602,00 €
649 Uscita 2027 360 WELFARE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA 360 WELFARE SRL, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG DERIVA... 01111.03.00007450 39.139,00 €
ID Det: 666

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER RIMBORSO AGGI E DIRITTI DI RISCOSSIONE - CIG 75900378AB E 8581028850
Capitolo: 01041.03.00003801
Importo: 2.440,00 €

ID Det: 665

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D. LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PERIZIA N. 3 DI VARIANTE DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA. CIG. B8D9168C67 CUP. G87D17000210004. - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025101
Importo: 42.458,00 €

ID Det: 664

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE “C. COLLODI” DI VIA G. GUIBERT N. 3 - PERIODO DAL 01/11/2025 AL 30/04/2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG B8C7D4A07C
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 1.024,00 €

ID Det: 664

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE “C. COLLODI” DI VIA G. GUIBERT N. 3 - PERIODO DAL 01/11/2025 AL 30/04/2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG B8C7D4A07C
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 512,00 €

ID Det: 663

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: MARTUFI CARLO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE NEL PERIODO 01/10/25-31/12/25 E 01/01/26-31/12/26 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B8CF4B8EEE
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 638,00 €

ID Det: 663

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MARTUFI CARLO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE NEL PERIODO 01/10/25-31/12/25 E 01/01/26-31/12/26 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B8CF4B8EEE
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 319,00 €

ID Det: 661

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - TRIBUTI COMUNALI - TARI ED IMU (ANNI DAL 2019 AL 2025) - CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AI CONTRIBUENTI
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 4.779,00 €

ID Det: 654

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: A.M.C. GREEN SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA A.M.C. GREEN S.R.L.CUP. G85B24000280004. CIG. B77C24204C. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 147.141,00 €

ID Det: 653

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SIAE CIRIE' 00509
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - HALLOWEEN 2025 - DIRITTI SIAE -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 06021.02.00015680
Importo: 50,00 €

ID Det: 656

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2025 PER LE UTENZE DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12041.04.00021605
Importo: 75.000,00 €

ID Det: 652

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO SERVIZIO CIVILE “GIRA LA PAGINA” PER LA BIBLIOTECA CIVICA “JELLA LEPMAN" – IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO E LIQUIDAZIONE QUOTA A.
Capitolo: 06021.04.00015725
Importo: 1.000,00 €

ID Det: 652

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO SERVIZIO CIVILE “GIRA LA PAGINA” PER LA BIBLIOTECA CIVICA “JELLA LEPMAN" – IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO E LIQUIDAZIONE QUOTA A.
Capitolo: 06021.04.00015725
Importo: 1.000,00 €

ID Det: 650

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONDIVISO PARZIALE DELL'ING. MATTEO TRICARICO PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE: CONVENZIONI CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VENARIA REALE DAL 08/10/2025 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: -34.555,00 €

ID Det: 650

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONDIVISO PARZIALE DELL'ING. MATTEO TRICARICO PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE: CONVENZIONI CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VENARIA REALE DAL 08/10/2025 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: -5.576,00 €

ID Det: 650

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: CITTA' DI VENARIA REALE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONDIVISO PARZIALE DELL'ING. MATTEO TRICARICO PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE: CONVENZIONI CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VENARIA REALE DAL 08/10/2025 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 17.121,00 €

ID Det: 650

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CITTA' DI VENARIA REALE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONDIVISO PARZIALE DELL'ING. MATTEO TRICARICO PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE: CONVENZIONI CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VENARIA REALE DAL 08/10/2025 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 17.121,00 €

ID Det: 650

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CITTA' DI VENARIA REALE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONDIVISO PARZIALE DELL'ING. MATTEO TRICARICO PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE: CONVENZIONI CON IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VENARIA REALE DAL 08/10/2025 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 4.297,00 €

ID Det: 649

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: 360 WELFARE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA 360 WELFARE SRL, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG DERIVATO B8C6D4AC58
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 150,00 €

ID Det: 649

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: 360 WELFARE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA 360 WELFARE SRL, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG DERIVATO B8C6D4AC58
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 602,00 €

ID Det: 649

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: 360 WELFARE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA 360 WELFARE SRL, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - AFFIDAMENTO PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2027 - IMPEGNI DI SPESA - CIG DERIVATO B8C6D4AC58
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 39.139,00 €