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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
833 Uscita 2024 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DETERMINA N. 51/2024 AD OGGETTO "PROROGA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026" - INTEGRAZIONI IMPEGNI SPESA ANNO 2024 - C... 04061.03.00013500 17.000,00 €
835 Uscita 2025 MUNICIPIA S.P.A. SETTORE FINANZE - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B4DF48233E. 01041.03.00003851 6.929,00 €
834 Uscita 2024 PRAGMOS CONSULTING S.R.L. SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE AL 31/12/2024. IMPEGNO DI S... 01031.03.00003391 3.294,00 €
829 Entrata 2025 MINISTERO DELLA SALUTE SETTORE AFFARI GENERALI - COMANDO TEMPORANEO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025, PROROGABILE, DEL DIPENDENTE MATRICOLA 965 - AREA ISTRUTTORI - ACCERTAMENTO D’ENTRATA 20101.02.00002472 41.765,00 €
828 Uscita 2026 MAGGIOLI SPA SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC 03011.03.00008751 536,00 €
828 Uscita 2025 MAGGIOLI SPA SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC 03011.03.00008751 536,00 €
828 Uscita 2026 MAGGIOLI SPA SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC 01021.03.00001451 605,00 €
828 Uscita 2025 MAGGIOLI SPA SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC 01021.03.00001451 605,00 €
828 Uscita 2026 MAGGIOLI SPA SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC 01021.03.00001861 605,00 €
828 Uscita 2025 MAGGIOLI SPA SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC 01021.03.00001861 605,00 €
828 Uscita 2026 MAGGIOLI SPA SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC 01021.03.00001861 507,00 €
828 Uscita 2025 MAGGIOLI SPA SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC 01021.03.00001861 507,00 €
825 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI POTATURA ALBERI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE - IMPEGNO SPESA. 09021.03.00015930 29.999,00 €
824 Uscita 2026 CHIABOTTO CARLO SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026 - GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT- IMPEGNI SPESA - CIG B41B9E7E25 10051.03.00016700 90.000,00 €
824 Uscita 2026 GIUSTETTO BRUNO GIUSEPPE SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026 - GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT- IMPEGNI SPESA - CIG B41B9E7E25 10051.03.00016700 10.000,00 €
824 Uscita 2025 CHIABOTTO CARLO SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026 - GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT- IMPEGNI SPESA - CIG B41B9E7E25 10051.03.00016700 108.000,00 €
824 Uscita 2025 GIUSTETTO BRUNO GIUSEPPE SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026 - GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT- IMPEGNI SPESA - CIG B41B9E7E25 10051.03.00016700 12.000,00 €
824 Uscita 2024 CHIABOTTO CARLO SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026 - GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT- IMPEGNI SPESA - CIG B41B9E7E25 10051.03.00016700 19.028,00 €
824 Uscita 2024 GIUSTETTO BRUNO GIUSEPPE SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026 - GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT- IMPEGNI SPESA - CIG B41B9E7E25 10051.03.00016700 2.114,00 €
823 Uscita 2024 NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIALE BONA - IMP... 04021.03.00011500 1.703,00 €
ID Det: 833

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DETERMINA N. 51/2024 AD OGGETTO "PROROGA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026" - INTEGRAZIONI IMPEGNI SPESA ANNO 2024 - CIG 8944107E93
Capitolo: 04061.03.00013500
Importo: 17.000,00 €

ID Det: 835

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MUNICIPIA S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2025 - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B4DF48233E.
Capitolo: 01041.03.00003851
Importo: 6.929,00 €

ID Det: 834

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: PRAGMOS CONSULTING S.R.L.
Oggetto: SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE AL 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA – CIG B4C9A5EE4B
Capitolo: 01031.03.00003391
Importo: 3.294,00 €

ID Det: 829

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: MINISTERO DELLA SALUTE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - COMANDO TEMPORANEO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025, PROROGABILE, DEL DIPENDENTE MATRICOLA 965 - AREA ISTRUTTORI - ACCERTAMENTO D’ENTRATA
Capitolo: 20101.02.00002472
Importo: 41.765,00 €

ID Det: 828

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 536,00 €

ID Det: 828

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 536,00 €

ID Det: 828

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC
Capitolo: 01021.03.00001451
Importo: 605,00 €

ID Det: 828

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC
Capitolo: 01021.03.00001451
Importo: 605,00 €

ID Det: 828

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 605,00 €

ID Det: 828

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 605,00 €

ID Det: 828

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 507,00 €

ID Det: 828

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI PER IL TRIENNIO 2025/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA A MAGGIOLI SPA - CIG B4D5A58ADC
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 507,00 €

ID Det: 825

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI POTATURA ALBERI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 29.999,00 €

ID Det: 824

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CHIABOTTO CARLO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026 - GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT- IMPEGNI SPESA - CIG B41B9E7E25
Capitolo: 10051.03.00016700
Importo: 90.000,00 €

ID Det: 824

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: GIUSTETTO BRUNO GIUSEPPE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026 - GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT- IMPEGNI SPESA - CIG B41B9E7E25
Capitolo: 10051.03.00016700
Importo: 10.000,00 €

ID Det: 824

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CHIABOTTO CARLO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026 - GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT- IMPEGNI SPESA - CIG B41B9E7E25
Capitolo: 10051.03.00016700
Importo: 108.000,00 €

ID Det: 824

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GIUSTETTO BRUNO GIUSEPPE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026 - GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT- IMPEGNI SPESA - CIG B41B9E7E25
Capitolo: 10051.03.00016700
Importo: 12.000,00 €

ID Det: 824

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CHIABOTTO CARLO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026 - GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT- IMPEGNI SPESA - CIG B41B9E7E25
Capitolo: 10051.03.00016700
Importo: 19.028,00 €

ID Det: 824

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GIUSTETTO BRUNO GIUSEPPE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026 - GARA EFFETTUATA NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT- IMPEGNI SPESA - CIG B41B9E7E25
Capitolo: 10051.03.00016700
Importo: 2.114,00 €

ID Det: 823

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE RODARI VIALE BONA - IMPEGNO SPESA - CIG B4C611585C
Capitolo: 04021.03.00011500
Importo: 1.703,00 €