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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
103 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0 10052.02.00027705 12.585,00 €
103 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0 10052.02.00027705 6.000,00 €
109 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00005100 42.892,00 €
109 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00005100 64.090,00 €
109 Uscita 2026 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00005100 497,00 €
109 Uscita 2026 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 05021.03.00013990 20.700,00 €
109 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 05021.03.00013990 20.700,00 €
109 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA. 05021.03.00013990 20.700,00 €
105 Uscita 2024 CARITAS PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EVANGELISTA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS PARROCCHIALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 12051.04.00022186 3.000,00 €
101 Uscita 2024 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024 ALLA SOCIETA' IN HOUSE SAT SCARL - IMPEGNO SPESA 01111.04.00000820 3.000,00 €
107 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 2.328,00 €
108 Uscita 2024 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO SETTORE VIGILANZA - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO NOLEGGIO SISTEMA DI RILEVAMENTO VELOCITA'- IMPEGNO SPESA E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET 03011.04.00009040 586,00 €
102 Uscita 2024 ANCI SETTORE AFFARI GENERALI - ANCI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 01011.03.00000800 2.880,00 €
106 Uscita 2024 UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE PROGETTO DI COGESTIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIE'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - ANNO 2024. 01111.04.00007810 8.562,00 €
100 Uscita 2024 BUGNI ROBERTO SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. CUP G34H20001200002 09012.02.00027625 14.640,00 €
99 Uscita 2024 ROLLE DOTT.ING. LORENZO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA RELATIVAMENTE AL’OPERA DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA... 10052.02.00027705 3.806,00 €
98 Uscita 2024 ORLANDO DANIELE CARMELO SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI MATERIALE DA FABBRO: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B06B918C42 10051.03.00016180 2.000,00 €
92 Uscita 2024 POSTE ITALIANE SPA SETTORE FINANZE - COMMISSIONE E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG B03FE43A7C 01031.03.00003400 4.000,00 €
97 Uscita 2025 VODAFONE ITALIA SPA SETTORE FINANZE – TELEFONIA MOBILE 9 : AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE SU MEPA PER N.9 UTENZE RICARICABILI TRAFFICO VOCE/DATI - IMPEGNO DI SPESA. CIG B0651C9B81. 01111.03.00007250 192,00 €
97 Uscita 2024 VODAFONE ITALIA SPA SETTORE FINANZE – TELEFONIA MOBILE 9 : AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE SU MEPA PER N.9 UTENZE RICARICABILI TRAFFICO VOCE/DATI - IMPEGNO DI SPESA. CIG B0651C9B81. 01111.03.00007250 192,00 €
ID Det: 103

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 12.585,00 €

ID Det: 103

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIA SUOR VINCENZA BENEFATTRICE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G87H22003120004 - CIG 98976810C0
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 6.000,00 €

ID Det: 109

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 42.892,00 €

ID Det: 109

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 64.090,00 €

ID Det: 109

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 497,00 €

ID Det: 109

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: 20.700,00 €

ID Det: 109

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: 20.700,00 €

ID Det: 109

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. DETERMINA A CONTRARRE. GARA D'APPALTO DA ESEGUIRSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: 20.700,00 €

ID Det: 105

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CARITAS PARROCCHIA S.MARIA E S.GIOVANNI EVANGELISTA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS PARROCCHIALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 12051.04.00022186
Importo: 3.000,00 €

ID Det: 101

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024 ALLA SOCIETA' IN HOUSE SAT SCARL - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01111.04.00000820
Importo: 3.000,00 €

ID Det: 107

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 2.328,00 €

ID Det: 108

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO NOLEGGIO SISTEMA DI RILEVAMENTO VELOCITA'- IMPEGNO SPESA E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 586,00 €

ID Det: 102

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ANCI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANCI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01011.03.00000800
Importo: 2.880,00 €

ID Det: 106

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE
Oggetto: PROGETTO DI COGESTIONE IMMOBILIARE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI TRAMITE IL MANTENIMENTO SUL TERRITORIO DELL'UFFICIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CIRIE'. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - ANNO 2024.
Capitolo: 01111.04.00007810
Importo: 8.562,00 €

ID Det: 100

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: BUGNI ROBERTO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. CUP G34H20001200002
Capitolo: 09012.02.00027625
Importo: 14.640,00 €

ID Det: 99

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ROLLE DOTT.ING. LORENZO
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA RELATIVAMENTE AL’OPERA DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004. SMARTCIG B06B81675B
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 3.806,00 €

ID Det: 98

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ORLANDO DANIELE CARMELO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI MATERIALE DA FABBRO: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B06B918C42
Capitolo: 10051.03.00016180
Importo: 2.000,00 €

ID Det: 92

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: POSTE ITALIANE SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - COMMISSIONE E SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA - CIG B03FE43A7C
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 4.000,00 €

ID Det: 97

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: VODAFONE ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE – TELEFONIA MOBILE 9 : AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE SU MEPA PER N.9 UTENZE RICARICABILI TRAFFICO VOCE/DATI - IMPEGNO DI SPESA. CIG B0651C9B81.
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 192,00 €

ID Det: 97

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: VODAFONE ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE – TELEFONIA MOBILE 9 : AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE SU MEPA PER N.9 UTENZE RICARICABILI TRAFFICO VOCE/DATI - IMPEGNO DI SPESA. CIG B0651C9B81.
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 192,00 €