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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 01051.10.00005200 3.941,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 01011.10.00000500 1.000,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 01051.10.00005200 3.261,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 01051.10.00005200 4.982,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 01051.10.00005200 649,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 10051.10.00016350 20.160,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 04061.10.00013600 1.754,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 01021.10.00002500 300,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.10.00008800 2.575,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 11011.10.00018051 1.200,00 €
756 Uscita 2023 PCA SPA AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE 10051.10.00016400 2.150,00 €
760 Uscita 2022 ENGIE SERVIZI SPA RIQUALIFIRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - -IMPEGNO SPESA ULTERIORE INCREMENTO COSTI ANNO 2022 01051.03.00005000 44.500,00 €
762 Uscita 2023 FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO RIPARAZIONE PORTONE SCORREVOLE AUTOMATIZZATO DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004700 4.277,00 €
763 Uscita 2023 TELECOM ITALIA S.P.A. FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 6.313,00 €
763 Uscita 2022 TELECOM ITALIA S.P.A. FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 2.104,00 €
761 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 08012.02.00027611 70.000,00 €
758 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI CONTI CORRENTI POSTALI – IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI, RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE. 01031.03.00003400 3.000,00 €
757 Uscita 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA 01111.04.00007550 43.055,00 €
757 Entrata 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA 20101.02.00002455 43.055,00 €
735 Uscita 2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE SETTORE AFFARI GENERALI - VERTENZA COMUNE DI CASELLE TORINESE/S.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE - IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 634,40 - CIG Z9939399DC 01011.03.00000190 634,00 €
ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 3.941,00 €

ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01011.10.00000500
Importo: 1.000,00 €

ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 3.261,00 €

ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 4.982,00 €

ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 649,00 €

ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 10051.10.00016350
Importo: 20.160,00 €

ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 04061.10.00013600
Importo: 1.754,00 €

ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01021.10.00002500
Importo: 300,00 €

ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.10.00008800
Importo: 2.575,00 €

ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 11011.10.00018051
Importo: 1.200,00 €

ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 – PROROGA TECNICA. IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 10051.10.00016400
Importo: 2.150,00 €

ID Det: 760

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ENGIE SERVIZI SPA
Oggetto: RIQUALIFIRIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI FINALIZZATA ALLA MESSA A NORMA DI LEGGE VIGENTE, RISPARMIO ENERGETICO E GESTIONE CALORE - -IMPEGNO SPESA ULTERIORE INCREMENTO COSTI ANNO 2022
Capitolo: 01051.03.00005000
Importo: 44.500,00 €

ID Det: 762

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO
Oggetto: RIPARAZIONE PORTONE SCORREVOLE AUTOMATIZZATO DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 4.277,00 €

ID Det: 763

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 6.313,00 €

ID Det: 763

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 2.104,00 €

ID Det: 761

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 70.000,00 €

ID Det: 758

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: CONTI CORRENTI POSTALI – IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI, RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE.
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 3.000,00 €

ID Det: 757

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01111.04.00007550
Importo: 43.055,00 €

ID Det: 757

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA
Capitolo: 20101.02.00002455
Importo: 43.055,00 €

ID Det: 735

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VERTENZA COMUNE DI CASELLE TORINESE/S.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE - IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 634,40 - CIG Z9939399DC
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 634,00 €