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✅ Trovati 4767 risultati (visualizzati 4701-4720)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
387 Entrata 2022 01/08/2022 DIVERSI UTENTI - 0 DETERMINA N. 348 DEL 07/07/2022, AVENTE ALL’OGGETTO: “ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022”- RETTIFICA 40100.01.00007220 333,00 €
335 Uscita 2022 01/08/2022 G.M. ENERGY SRL DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL CAMPO SPORTIVO DI VIA ALLE FABBRICHE 127. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: ZDB36F4C23 - IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027502 19.964,00 €
376 Entrata 2022 01/08/2022 DIVERSI UTENTI - 0 TARI ANNO 2022 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2022 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. 10101.51.00000800 -2.705,00 €
384 Uscita 2023 29/07/2022 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. 04061.03.00013651 25.007,00 €
384 Uscita 2022 29/07/2022 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. 04061.03.00013651 18.117,00 €
383 Uscita 2022 29/07/2022 A.N.C.I. SEZ. REGIONALE DEL PIEMONTE ACQUISTO DI SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "CALLCOMUNE" TRAMITE ANCI PIEMONTE - ANNO 2022-2023 01081.03.00006960 183,00 €
381 Uscita 2022 29/07/2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RELATIVAMENTE AL RICORSO PRESSO IL TAR PIEMONTE NOTIFICATO IL 18 LUGLIO 2022 01011.03.00000190 4.440,00 €
372 Entrata 2022 29/07/2022 DIVERSI UTENTI - 0 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003204 216.661,00 €
372 Entrata 2022 29/07/2022 DIVERSI UTENTI - 0 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003203 613.174,00 €
379 Uscita 2022 28/07/2022 DASEIN S.R.L. CORSO DI FORMAZIONE "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTO UNCO DI PROGRAMMAZIONE" 01021.03.00002200 4.000,00 €
375 Uscita 2022 27/07/2022 DIVERSI UTENTI - 0 COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. 99017.02.00054720 80.692,00 €
375 Entrata 2022 27/07/2022 COMUNE DI MAPPANO COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. 90200.99.00013720 80.692,00 €
369 Uscita 2022 21/07/2022 CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA - ACCONTO SECONTA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 09041.04.00016090 10.261,00 €
368 Uscita 2022 21/07/2022 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA. 01041.03.00003880 1.500,00 €
365 Uscita 2022 21/07/2022 OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C. RIPARAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 04061.03.00013650 519,00 €
358 Uscita 2023 21/07/2022 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE. 04061.03.00013651 25.009,00 €
358 Uscita 2022 21/07/2022 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE. 04061.03.00013651 18.119,00 €
366 Uscita 2022 21/07/2022 INSIEME SOC. COOP- SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI. 04061.03.00013530 12.960,00 €
356 Uscita 2022 21/07/2022 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004400 1.284,00 €
359 Uscita 2023 21/07/2022 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 56,00 €
ID Det: 387

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DETERMINA N. 348 DEL 07/07/2022, AVENTE ALL’OGGETTO: “ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022”- RETTIFICA
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 333,00 €

ID Det: 335

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: G.M. ENERGY SRL
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL CAMPO SPORTIVO DI VIA ALLE FABBRICHE 127. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: ZDB36F4C23 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027502
Importo: 19.964,00 €

ID Det: 376

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 01/08/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: TARI ANNO 2022 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2022 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 10101.51.00000800
Importo: -2.705,00 €

ID Det: 384

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 29/07/2022
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 25.007,00 €

ID Det: 384

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/07/2022
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 18.117,00 €

ID Det: 383

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/07/2022
Fornitore: A.N.C.I. SEZ. REGIONALE DEL PIEMONTE
Oggetto: ACQUISTO DI SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "CALLCOMUNE" TRAMITE ANCI PIEMONTE - ANNO 2022-2023
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 183,00 €

ID Det: 381

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/07/2022
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RELATIVAMENTE AL RICORSO PRESSO IL TAR PIEMONTE NOTIFICATO IL 18 LUGLIO 2022
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 4.440,00 €

ID Det: 372

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/07/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 216.661,00 €

ID Det: 372

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/07/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 613.174,00 €

ID Det: 379

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 28/07/2022
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTO UNCO DI PROGRAMMAZIONE"
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 4.000,00 €

ID Det: 375

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 27/07/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 99017.02.00054720
Importo: 80.692,00 €

ID Det: 375

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 27/07/2022
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 90200.99.00013720
Importo: 80.692,00 €

ID Det: 369

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA
Oggetto: CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA - ACCONTO SECONTA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09041.04.00016090
Importo: 10.261,00 €

ID Det: 368

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA.
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 1.500,00 €

ID Det: 365

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C.
Oggetto: RIPARAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013650
Importo: 519,00 €

ID Det: 358

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 25.009,00 €

ID Det: 358

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 18.119,00 €

ID Det: 366

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: INSIEME SOC. COOP-
Oggetto: SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI.
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 12.960,00 €

ID Det: 356

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
Oggetto: ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004400
Importo: 1.284,00 €

ID Det: 359

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 21/07/2022
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 56,00 €