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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
246 Uscita 2025 S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' IN HOUSE SMAT SPA 05021.03.00014650 500,00 €
246 Uscita 2025 S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' IN HOUSE SMAT SPA 04021.03.00012700 2.000,00 €
246 Uscita 2025 S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' IN HOUSE SMAT SPA 04021.03.00011801 5.600,00 €
246 Uscita 2025 S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' IN HOUSE SMAT SPA 04011.03.00010100 428,00 €
246 Uscita 2025 S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' IN HOUSE SMAT SPA 01051.03.00005001 900,00 €
245 Uscita 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SINISTRO DELLA SIG.RA "OMISSIS" - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 01051.10.00005220 1.000,00 €
244 Uscita 2025 STUDIO ELETTROTECNICO P.I. TORELLI SOCIETA' SEMPLICE SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIR... 01052.02.00025108 10.119,00 €
243 Uscita 2025 A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE SETTORE AFFARI GENERALI - 80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - CONTRIBUTO ALLA SEZIONE ANPI DI CASELLE TORINESE “GREGORIS SANTINA" - IMPEGNO SPESA 01021.04.00002956 1.200,00 €
241 Uscita 2025 PROIETTI SOLUZIONI S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE PRESENZE E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2031- IMPEGNI SPESA – CIG B6776BFF8B E CIG B67788AA54 01021.03.00002300 1.042,00 €
241 Uscita 2027 PROIETTI SOLUZIONI S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE PRESENZE E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2031- IMPEGNI SPESA – CIG B6776BFF8B E CIG B67788AA54 01081.03.00006960 3.396,00 €
241 Uscita 2026 PROIETTI SOLUZIONI S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE PRESENZE E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2031- IMPEGNI SPESA – CIG B6776BFF8B E CIG B67788AA54 01081.03.00006960 3.396,00 €
241 Uscita 2025 PROIETTI SOLUZIONI S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE PRESENZE E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2031- IMPEGNI SPESA – CIG B6776BFF8B E CIG B67788AA54 01081.03.00006960 6.749,00 €
237 Uscita 2025 MAZZUCCHETTI ARCH. PATRIZIA SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE A FA... 12092.02.00044252 -2.079,00 €
237 Uscita 2025 MAZZUCCHETTI ARCH. PATRIZIA SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE A FA... 12092.02.00044252 2.079,00 €
237 Uscita 2025 MARITANO FABRIZIO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE A FA... 12092.02.00044252 938,00 €
237 Uscita 2025 GOFFI ING. FEDERICO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE A FA... 12092.02.00044252 457,00 €
237 Uscita 2025 GOFFI ING. FEDERICO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE A FA... 12092.02.00044252 2.079,00 €
239 Uscita 2025 DIDO SRL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - INIZIATIVA REGIONALE “SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA’ COMUNALE” - ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DIDO SRL (CIG 980368... 12011.03.00019861 5.460,00 €
239 Entrata 2025 REGIONE PIEMONTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - INIZIATIVA REGIONALE “SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA’ COMUNALE” - ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DIDO SRL (CIG 980368... 20101.02.00002479 5.460,00 €
236 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA COLLODI 1° LOTTO - DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE - CUP G88I22000870004 - IMPEGNO SPESA 01052.02.00025105 3.991,00 €
ID Det: 246

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' IN HOUSE SMAT SPA
Capitolo: 05021.03.00014650
Importo: 500,00 €

ID Det: 246

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' IN HOUSE SMAT SPA
Capitolo: 04021.03.00012700
Importo: 2.000,00 €

ID Det: 246

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' IN HOUSE SMAT SPA
Capitolo: 04021.03.00011801
Importo: 5.600,00 €

ID Det: 246

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' IN HOUSE SMAT SPA
Capitolo: 04011.03.00010100
Importo: 428,00 €

ID Det: 246

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNI SPESA ALLA SOCIETA' IN HOUSE SMAT SPA
Capitolo: 01051.03.00005001
Importo: 900,00 €

ID Det: 245

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SINISTRO DELLA SIG.RA "OMISSIS" - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 1.000,00 €

ID Det: 244

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: STUDIO ELETTROTECNICO P.I. TORELLI SOCIETA' SEMPLICE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE PUBBLICO SITO IN VIA BONA N. 43 (BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA) DA DESTINARE A SEDE DI ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI PER SCOPO DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE - CIG B67EEE1290 - CUP G82F24000140006 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00025108
Importo: 10.119,00 €

ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - 80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - CONTRIBUTO ALLA SEZIONE ANPI DI CASELLE TORINESE “GREGORIS SANTINA" - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01021.04.00002956
Importo: 1.200,00 €

ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: PROIETTI SOLUZIONI S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE PRESENZE E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2031- IMPEGNI SPESA – CIG B6776BFF8B E CIG B67788AA54
Capitolo: 01021.03.00002300
Importo: 1.042,00 €

ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: PROIETTI SOLUZIONI S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE PRESENZE E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2031- IMPEGNI SPESA – CIG B6776BFF8B E CIG B67788AA54
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 3.396,00 €

ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: PROIETTI SOLUZIONI S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE PRESENZE E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2031- IMPEGNI SPESA – CIG B6776BFF8B E CIG B67788AA54
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 3.396,00 €

ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: PROIETTI SOLUZIONI S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE PRESENZE E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2031- IMPEGNI SPESA – CIG B6776BFF8B E CIG B67788AA54
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 6.749,00 €

ID Det: 237

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MAZZUCCHETTI ARCH. PATRIZIA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE A FAVORE DELL'ING. GOFFI FEDERICO (CIG B665C7B0B9) E COLLAUDO STRUTTURALE A FAVORE DELL'ING. MARITANO FABRIZIO (CIG B6664264A3) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE - CUP G85I21000010004 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 12092.02.00044252
Importo: -2.079,00 €

ID Det: 237

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MAZZUCCHETTI ARCH. PATRIZIA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE A FAVORE DELL'ING. GOFFI FEDERICO (CIG B665C7B0B9) E COLLAUDO STRUTTURALE A FAVORE DELL'ING. MARITANO FABRIZIO (CIG B6664264A3) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE - CUP G85I21000010004 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 12092.02.00044252
Importo: 2.079,00 €

ID Det: 237

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MARITANO FABRIZIO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE A FAVORE DELL'ING. GOFFI FEDERICO (CIG B665C7B0B9) E COLLAUDO STRUTTURALE A FAVORE DELL'ING. MARITANO FABRIZIO (CIG B6664264A3) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE - CUP G85I21000010004 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 12092.02.00044252
Importo: 938,00 €

ID Det: 237

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GOFFI ING. FEDERICO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE A FAVORE DELL'ING. GOFFI FEDERICO (CIG B665C7B0B9) E COLLAUDO STRUTTURALE A FAVORE DELL'ING. MARITANO FABRIZIO (CIG B6664264A3) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE - CUP G85I21000010004 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 12092.02.00044252
Importo: 457,00 €

ID Det: 237

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GOFFI ING. FEDERICO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE A FAVORE DELL'ING. GOFFI FEDERICO (CIG B665C7B0B9) E COLLAUDO STRUTTURALE A FAVORE DELL'ING. MARITANO FABRIZIO (CIG B6664264A3) DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE - CUP G85I21000010004 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 12092.02.00044252
Importo: 2.079,00 €

ID Det: 239

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIDO SRL
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - INIZIATIVA REGIONALE “SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA’ COMUNALE” - ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DIDO SRL (CIG 980368619F)
Capitolo: 12011.03.00019861
Importo: 5.460,00 €

ID Det: 239

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - INIZIATIVA REGIONALE “SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA’ COMUNALE” - ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DIDO SRL (CIG 980368619F)
Capitolo: 20101.02.00002479
Importo: 5.460,00 €

ID Det: 236

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA COLLODI 1° LOTTO - DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FONDO INCENTIVANTE - CUP G88I22000870004 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00025105
Importo: 3.991,00 €