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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
293 Uscita 2024 REGIONE PIEMONTE SETTORE LAVORI PUBBLICI - CANONE REGIONE PIEMONTE PER DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE PRESA IDRICA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 09041.03.00016060 1.120,00 €
290 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 950,00 €
291 Uscita 2024 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. SETTORE VIGILANZA - RIPRISTINO PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 866,00 €
292 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003204 65.396,00 €
292 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003203 260.440,00 €
289 Uscita 2024 CENTRO INCONTRO CASELLE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO INCONTRO CASELLE - CONTRIBUTO PER COPERTURA COSTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 12031.03.00021100 3.640,00 €
288 Uscita 2024 SICET S.R.L. IMPRESA EDILE SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. 04022.02.00026810 -220.000,00 €
288 Uscita 2024 SICET S.R.L. IMPRESA EDILE SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. 04022.02.00026810 220.000,00 €
288 Uscita 2025 ITAL-IMPIANTI SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. 04022.02.00026810 726.000,00 €
288 Uscita 2024 ITAL-IMPIANTI SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. 04022.02.00026810 220.000,00 €
287 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DEL SIG. C.R. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 1.100,00 €
285 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 04061.04.00013913 5.854,00 €
285 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 04061.04.00013913 11.709,00 €
285 Entrata 2024 MINISTERO INTERNO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 20101.01.00001506 17.564,00 €
284 Uscita 2024 ENTI SERVICE SRL SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B17C90B7F8. 01021.03.00002200 1.500,00 €
283 Uscita 2024 CHIABOTTO CARLO SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE AL 31.03.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG 94529862D3 10051.03.00016700 21.857,00 €
281 Uscita 2024 ERREBIAN SPA SETTORE LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE N. 131 DEL 01/03/2024 AVENTE AD OGGETTO “ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA" - CIG B005AF1DB9 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA 01051.03.00004300 -425,00 €
282 Uscita 2025 PYRAMIS MECCA & CHIADO' SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE. PROROGA DAL 01/04/24 AL 31/03/2025 A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. IMPEGNI SPESA. CIG 8117375DBF 12091.03.00022190 18.150,00 €
282 Uscita 2024 PYRAMIS MECCA & CHIADO' SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE. PROROGA DAL 01/04/24 AL 31/03/2025 A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. IMPEGNI SPESA. CIG 8117375DBF 12091.03.00022190 54.451,00 €
280 Uscita 2026 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 240/2023 – IMPEGNO SPESA ANNO 2026. 01051.03.00004810 1.258,00 €
ID Det: 293

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI - CANONE REGIONE PIEMONTE PER DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE PRESA IDRICA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09041.03.00016060
Importo: 1.120,00 €

ID Det: 290

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 950,00 €

ID Det: 291

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIPRISTINO PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 866,00 €

ID Det: 292

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 65.396,00 €

ID Det: 292

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 260.440,00 €

ID Det: 289

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CENTRO INCONTRO CASELLE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO INCONTRO CASELLE - CONTRIBUTO PER COPERTURA COSTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 12031.03.00021100
Importo: 3.640,00 €

ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SICET S.R.L. IMPRESA EDILE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: -220.000,00 €

ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SICET S.R.L. IMPRESA EDILE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 220.000,00 €

ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ITAL-IMPIANTI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 726.000,00 €

ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ITAL-IMPIANTI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 220.000,00 €

ID Det: 287

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DEL SIG. C.R. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 1.100,00 €

ID Det: 285

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.04.00013913
Importo: 5.854,00 €

ID Det: 285

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.04.00013913
Importo: 11.709,00 €

ID Det: 285

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: MINISTERO INTERNO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 20101.01.00001506
Importo: 17.564,00 €

ID Det: 284

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ENTI SERVICE SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI SUL PORTALE INPS DENOMINATO PASSWEB. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B17C90B7F8.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.500,00 €

ID Det: 283

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CHIABOTTO CARLO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE AL 31.03.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG 94529862D3
Capitolo: 10051.03.00016700
Importo: 21.857,00 €

ID Det: 281

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ERREBIAN SPA
Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE N. 131 DEL 01/03/2024 AVENTE AD OGGETTO “ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA" - CIG B005AF1DB9 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01051.03.00004300
Importo: -425,00 €

ID Det: 282

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: PYRAMIS MECCA & CHIADO' SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE. PROROGA DAL 01/04/24 AL 31/03/2025 A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. IMPEGNI SPESA. CIG 8117375DBF
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: 18.150,00 €

ID Det: 282

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: PYRAMIS MECCA & CHIADO' SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE. PROROGA DAL 01/04/24 AL 31/03/2025 A SEGUITO DI GARA ANDATA DESERTA. IMPEGNI SPESA. CIG 8117375DBF
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: 54.451,00 €

ID Det: 280

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE DETERMINAZIONE N. 240/2023 – IMPEGNO SPESA ANNO 2026.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.258,00 €