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Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI LUGLIO/ AGOSTO/SETTEMBRE 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 5.510,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI LUGLIO/ AGOSTO/SETTEMBRE 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 5.945,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI LUGLIO/ AGOSTO/SETTEMBRE 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 1.809,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI LUGLIO/ AGOSTO/SETTEMBRE 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 12.789,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ROLLE DOTT.ING. LORENZO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA FRONTE NUOVA STAZIONE - Q.E. DELL'OPERA IMPEGNO SPESA; DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI D.L., CONTABILITA’, C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA - IMPEGNO SPESA - CIG B4A308F95D
Capitolo: 10052.02.00040157
Importo: 9.516,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA FRONTE NUOVA STAZIONE - Q.E. DELL'OPERA IMPEGNO SPESA; DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI D.L., CONTABILITA’, C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA - IMPEGNO SPESA - CIG B4A308F95D
Capitolo: 10052.02.00040157
Importo: -9.516,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AREA FRONTE NUOVA STAZIONE - Q.E. DELL'OPERA IMPEGNO SPESA; DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI D.L., CONTABILITA’, C.R.E. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA - IMPEGNO SPESA - CIG B4A308F95D
Capitolo: 10052.02.00040157
Importo: 160.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: EDILEVRA S.N.C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA RESISTENZA - IMPEGNO SPESA - CIG B4A49C5760
Capitolo: 04022.02.00026800
Importo: 10.833,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMISTICA PER IL PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SAT SCRL - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 5.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMISTICA PER IL PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SAT SCRL - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 20.349,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMISTICA PER IL PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SAT SCRL - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01081.03.00006969
Importo: 15.030,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMISTICA PER IL PERIODO 2024-2025 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SAT SCRL - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 5.319,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANNO 2024 ALLA SOCIETÀ AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N.1476/2024 E 2033/2024 - CIG N.75900378AB E CIG 8581028850
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 1.787,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 E 2017/2021 - RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANNO 2024 ALLA SOCIETÀ AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N.1476/2024 E 2033/2024 - CIG N.75900378AB E CIG 8581028850
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE - SPESE GESTIONE SERVIZIO DI AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI NON PAGATE E SUGLI INCASSI EFFETTIVI DELLE STESSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE
Capitolo: 03011.03.00008765
Importo: 11.500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - SPESE POSTALI/NOTIFICHE ANTICIPATE ANNO 2024 AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA" - CIG Z67150CBCA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 1.500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N.134 DEL 25/03/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 5732/2022 E N. 2297/2023 PER NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI XEROX DITTA IDT SOLUTIONS SPA IN CONVENZIONE CONSIP ODA N. 6724990/2022 - CIG Z9135B879A.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 130,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE N.134 DEL 25/03/2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 5732/2022 E N. 2297/2023 PER NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI XEROX DITTA IDT SOLUTIONS SPA IN CONVENZIONE CONSIP ODA N. 6724990/2022 - CIG Z9135B879A.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 172,00 €