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✅ Trovati 5043 risultati (visualizzati 3381-3400)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
671 Entrata 2023 23/10/2023 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 30500.01.00005300 3.390,00 €
669 Entrata 2023 23/10/2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.012,00 €
669 Entrata 2023 23/10/2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.000,00 €
669 Entrata 2023 23/10/2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.000,00 €
669 Entrata 2023 23/10/2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.000,00 €
669 Entrata 2023 23/10/2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.000,00 €
668 Uscita 2023 23/10/2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 05021.03.00013970 500,00 €
668 Uscita 2023 23/10/2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 04021.03.00010700 1.000,00 €
668 Uscita 2023 23/10/2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 10051.03.00016180 2.500,00 €
666 Uscita 2023 23/10/2023 S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO, DITTA S.C. EDIL. 12092.02.00044251 119.900,00 €
662 Uscita 2023 23/10/2023 DASEIN S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE 2024-2026, DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE - IMPEGNO SPESA – CIG Z4C3CE30E8 01021.03.00002200 4.270,00 €
663 Uscita 2023 23/10/2023 DIVERSI FORNITORI RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 9153/2022 E SENTENZA NUMERO 3408/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008940 236,00 €
664 Uscita 2023 23/10/2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 12011.01.00019200 1.053,00 €
664 Uscita 2023 23/10/2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 03011.01.00008100 1.764,00 €
665 Uscita 2023 23/10/2023 PALLAVIDINI DIEGO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’. SMARTCIG Z1C3CF1334- IMPEGNO SPESA. 10052.02.00027750 10.370,00 €
659 Uscita 2023 20/10/2023 A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE ANPI “GRAMSCI: L’UOMO, IL PENSIERO E IL CONTESTO STORICO” – PROPOSTA EVENTO 27 OTTOBRE – RICHIESTA PATROCINIO, CONTRIBUTO E UTILIZZO SALA POLI - FUNZIONALE - IMPEGNO SPESA 05021.03.00014600 200,00 €
661 Uscita 2025 20/10/2023 OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE -AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA 09051.03.00016100 15.000,00 €
661 Uscita 2024 20/10/2023 OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE -AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA 09051.03.00016100 15.000,00 €
658 Uscita 2023 19/10/2023 ENEL X ITALIA S.R.L. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 10052.02.00040100 14.481,00 €
649 Uscita 2025 19/10/2023 EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE NOLEGGIO STAMPANTE PER POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024-2025 03011.03.00008760 1.141,00 €
ID Det: 671

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
Oggetto: DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 30500.01.00005300
Importo: 3.390,00 €

ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.012,00 €

ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €

ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €

ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €

ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €

ID Det: 668

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 05021.03.00013970
Importo: 500,00 €

ID Det: 668

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04021.03.00010700
Importo: 1.000,00 €

ID Det: 668

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10051.03.00016180
Importo: 2.500,00 €

ID Det: 666

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO, DITTA S.C. EDIL.
Capitolo: 12092.02.00044251
Importo: 119.900,00 €

ID Det: 662

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE 2024-2026, DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE - IMPEGNO SPESA – CIG Z4C3CE30E8
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 4.270,00 €

ID Det: 663

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 9153/2022 E SENTENZA NUMERO 3408/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 236,00 €

ID Det: 664

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023
Capitolo: 12011.01.00019200
Importo: 1.053,00 €

ID Det: 664

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023
Capitolo: 03011.01.00008100
Importo: 1.764,00 €

ID Det: 665

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: PALLAVIDINI DIEGO
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’. SMARTCIG Z1C3CF1334- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00027750
Importo: 10.370,00 €

ID Det: 659

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 20/10/2023
Fornitore: A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE
Oggetto: ANPI “GRAMSCI: L’UOMO, IL PENSIERO E IL CONTESTO STORICO” – PROPOSTA EVENTO 27 OTTOBRE – RICHIESTA PATROCINIO, CONTRIBUTO E UTILIZZO SALA POLI - FUNZIONALE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 05021.03.00014600
Importo: 200,00 €

ID Det: 661

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 20/10/2023
Fornitore: OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC
Oggetto: SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE -AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 09051.03.00016100
Importo: 15.000,00 €

ID Det: 661

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 20/10/2023
Fornitore: OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC
Oggetto: SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE -AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 09051.03.00016100
Importo: 15.000,00 €

ID Det: 658

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 19/10/2023
Fornitore: ENEL X ITALIA S.R.L.
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00040100
Importo: 14.481,00 €

ID Det: 649

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 19/10/2023
Fornitore: EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTE PER POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024-2025
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: 1.141,00 €