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✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 1561-1580)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
391 Uscita 2025 IRAP 8,50% SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025 01031.02.00003480 -1.200,00 €
391 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025 03011.01.00008000 -1.000,00 €
391 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025 14021.01.00022510 -1.000,00 €
391 Uscita 2025 DIVERSI SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025 08021.01.00015892 -2.000,00 €
391 Uscita 2025 DIVERSI SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025 01031.01.00003300 -3.500,00 €
391 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025 01041.01.00003500 -2.000,00 €
391 Uscita 2025 DIVERSI SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025 04061.01.00013100 -12.000,00 €
391 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025 08021.01.00015891 -16.000,00 €
391 Uscita 2025 DIVERSI SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025 06011.01.00015400 -7.000,00 €
391 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025 01031.01.00003000 -8.800,00 €
391 Uscita 2025 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025 06011.01.00015300 -26.000,00 €
390 Uscita 2025 PROMOSAFE SRL SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CARTA FORMATO A/4 ALLA SOCIETA' " PROMOSAFE SRL" AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG B76065F1B... 01051.03.00004400 1.035,00 €
382 Uscita 2025 CAT.COM S.C.R.L. - CENTRO ASSISTENZA TECNICA AL COMMERCIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA/SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D’INTESA, FUNZIONAMENTO E COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - CIG B74DAA16D2 - CUP G81B240008... 14021.03.00022587 6.656,00 €
384 Uscita 2025 FERRI MADDALENA SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL TERRENO SITO IN VIA VENARIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - CUP G85B24000280004 - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE D... 06012.02.00027405 43.326,00 €
384 Uscita 2025 FERRI TIZIANA SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL TERRENO SITO IN VIA VENARIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - CUP G85B24000280004 - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE D... 06012.02.00027405 16.849,00 €
384 Uscita 2025 FERRI PAOLO SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL TERRENO SITO IN VIA VENARIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - CUP G85B24000280004 - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE D... 06012.02.00027405 16.849,00 €
384 Uscita 2025 CAT BERRO LUCIANA SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL TERRENO SITO IN VIA VENARIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - CUP G85B24000280004 - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE D... 06012.02.00027405 9.628,00 €
381 Uscita 2025 CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PUBBLICA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 - ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 09031.04.00016000 23.763,00 €
377 Uscita 2025 SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C. SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " - ADESIONE DA PARTE DELLE PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI A DUSSMANN SERVICE S.R.L. (B73B51156E) ED A SILBE GRAFICA... 11011.03.00018030 128,00 €
377 Uscita 2025 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " - ADESIONE DA PARTE DELLE PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI A DUSSMANN SERVICE S.R.L. (B73B51156E) ED A SILBE GRAFICA... 11011.03.00018030 1.901,00 €
ID Det: 391

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: IRAP 8,50%
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025
Capitolo: 01031.02.00003480
Importo: -1.200,00 €

ID Det: 391

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025
Capitolo: 03011.01.00008000
Importo: -1.000,00 €

ID Det: 391

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025
Capitolo: 14021.01.00022510
Importo: -1.000,00 €

ID Det: 391

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025
Capitolo: 08021.01.00015892
Importo: -2.000,00 €

ID Det: 391

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025
Capitolo: 01031.01.00003300
Importo: -3.500,00 €

ID Det: 391

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025
Capitolo: 01041.01.00003500
Importo: -2.000,00 €

ID Det: 391

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025
Capitolo: 04061.01.00013100
Importo: -12.000,00 €

ID Det: 391

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025
Capitolo: 08021.01.00015891
Importo: -16.000,00 €

ID Det: 391

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025
Capitolo: 06011.01.00015400
Importo: -7.000,00 €

ID Det: 391

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025
Capitolo: 01031.01.00003000
Importo: -8.800,00 €

ID Det: 391

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP ANNO 2025
Capitolo: 06011.01.00015300
Importo: -26.000,00 €

ID Det: 390

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: PROMOSAFE SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI CARTA FORMATO A/4 ALLA SOCIETA' " PROMOSAFE SRL" AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG B76065F1BA
Capitolo: 01051.03.00004400
Importo: 1.035,00 €

ID Det: 382

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CAT.COM S.C.R.L. - CENTRO ASSISTENZA TECNICA AL COMMERCIO
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA/SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE E SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D’INTESA, FUNZIONAMENTO E COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO - CIG B74DAA16D2 - CUP G81B24000810006 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 14021.03.00022587
Importo: 6.656,00 €

ID Det: 384

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: FERRI MADDALENA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL TERRENO SITO IN VIA VENARIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - CUP G85B24000280004 - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO AI PROPRIETARI.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 43.326,00 €

ID Det: 384

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: FERRI TIZIANA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL TERRENO SITO IN VIA VENARIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - CUP G85B24000280004 - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO AI PROPRIETARI.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 16.849,00 €

ID Det: 384

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: FERRI PAOLO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL TERRENO SITO IN VIA VENARIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - CUP G85B24000280004 - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO AI PROPRIETARI.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 16.849,00 €

ID Det: 384

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CAT BERRO LUCIANA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACQUISTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL TERRENO SITO IN VIA VENARIA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA - CUP G85B24000280004 - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO AI PROPRIETARI.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 9.628,00 €

ID Det: 381

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16
Oggetto: SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PUBBLICA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 - ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09031.04.00016000
Importo: 23.763,00 €

ID Det: 377

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " - ADESIONE DA PARTE DELLE PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI A DUSSMANN SERVICE S.R.L. (B73B51156E) ED A SILBE GRAFICA SNC (B73B67AF53) - IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 11011.03.00018030
Importo: 128,00 €

ID Det: 377

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA "ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA " - ADESIONE DA PARTE DELLE PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI A DUSSMANN SERVICE S.R.L. (B73B51156E) ED A SILBE GRAFICA SNC (B73B67AF53) - IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 11011.03.00018030
Importo: 1.901,00 €