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Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TECNO COLD SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA DISPLAY UNITÀ ESTERNA TRATTAMENTO ARIA PRESSO LOCALE PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG B334E91E54
Capitolo: 06012.02.00027501
Importo: 1.049,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 12.260,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 10.066,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 5.902,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 25.307,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MINISTERO INTERNO
Oggetto: AFFARI GENERALI – RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE PER L’ANNO 2023, DI CUI AL CO. 586 DELL’ART. 1 DELLA L. N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO DELLA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01011.04.00000812
Importo: 4.648,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DOTT. ING. MARCO SUCCIO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – PFTE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA SPORTIVA IN VIA VENARIA. CIG. B326F16255 IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 5.709,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: WINDTRE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B10EBA913B
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 700,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: WINDTRE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B10EBA913B
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 700,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: WINDTRE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B10EBA913B
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 700,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DOTT. ING. MARCO SUCCIO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAEMNTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUTIVA - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA LIBERTA’ SITO IN VIA SUOR VINCENZA - CUP G82H22001020004 - CIG B326E3DF3E - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09022.02.00027542
Importo: 32.481,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G89D23000040004 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01112.02.00024312
Importo: 425,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: RIBA COSTRUZIONI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE TECNICO-SUPPLETTIVA CUP. G89D23000040004 - IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01112.02.00024312
Importo: 33.557,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B067D9F832
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 15.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SOGET SPA - AGGI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA - CIG B067D9F832
Capitolo: 03011.03.00008765
Importo: 20.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CHIABOTTO CARLO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RICERCA TUBAZIONE CANALE IRRIGUO PRESSO PARCHEGGIO DI STRADA LEINÌ (FRONTE PESO PUBBLICO) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG. B322F674AB
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 1.220,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MYO S.P.A.
Oggetto: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI REGISTRI SUPPLETIVI ANNO 2024 DI STATO CIVILE - CIG B31545F497 – IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006751
Importo: 55,00 €