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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
451 Uscita 2026 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO PEDIBUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO "INTRANET PER UNA MOBILITÀ SOSTENI... 10051.03.00016859 1.169,00 €
451 Entrata 2026 MINISTERO INTERNO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO PEDIBUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO "INTRANET PER UNA MOBILITÀ SOSTENI... 20101.01.00002013 4.800,00 €
450 Uscita 2026 DIDO SRL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – CIG 980368619F – VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA 12111.03.00019864 -10.000,00 €
452 Uscita 2026 COMUNE DI MAPPANO SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. 01041.09.00004200 5.109,00 €
452 Uscita 2026 DIVERSI CONTRIBUTENTI SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. 01041.09.00004200 3.936,00 €
452 Uscita 2026 DIVERSI CONTRIBUTENTI SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI. 01041.09.00004200 957,00 €
448 Uscita 2027 CSA TEAM S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D 01061.03.00006250 810,00 €
448 Uscita 2027 CSA TEAM S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D 01061.03.00006250 490,00 €
448 Uscita 2026 CSA TEAM S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D 01061.03.00006250 980,00 €
448 Uscita 2026 CSA TEAM S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D 01061.03.00006250 1.620,00 €
447 Uscita 2026 S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA CONTATORE ACQUA PRESSO ROTONDA DI STRADA TORINO/VIA DEGLI ALPINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG BC11764497 10052.02.00027712 2.062,00 €
441 Uscita 2026 REGIONE PIEMONTE SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE REGIONE PIEMONTE PER DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - PRESA IDRICA ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 09041.03.00016060 434,00 €
444 Uscita 2026 ITALGAS RETI S.P.A. SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA DI UN CONTATORE GAS PER LA NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA 14-16 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG BC116DE602 01052.02.00024300 573,00 €
439 Uscita 2026 UNICREDIT S.P.A. SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - TESORERIA UNICREDIT - SPESE BANCARIE COMMISSIONI TRANSITO POS ANNO 2026 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG BC0A58191E 01071.03.00006600 700,00 €
438 Entrata 2026 DIVERSI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 14 MAGGIO AL 18 GIUGNO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.03.00003201 107.586,00 €
438 Entrata 2026 DIVERSI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 14 MAGGIO AL 18 GIUGNO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.02.00003200 420.512,00 €
434 Uscita 2026 RIVA COSTRUZIONI DI MAZZONE ROBERTO SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RISPRISTINO BUCHE STRADALI SUL TERRITORIO.... 10051.03.00016501 8.356,00 €
435 Uscita 2026 ENEL SOLE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D3... 10051.03.00016500 5.217,00 €
435 Uscita 2026 ENEL SOLE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D3... 10052.02.00027712 5.095,00 €
436 Uscita 2026 DIVERSI SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 4.000,00 €
ID Det: 451

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO PEDIBUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO "INTRANET PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE" - INTERVENTO COMUNALE “PEDIBUS” - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER FORNITURA MATERIALI ALLE DITTE – CIG BC1732C21B, BC174A6A08, BC175B3805.
Capitolo: 10051.03.00016859
Importo: 1.169,00 €

ID Det: 451

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: MINISTERO INTERNO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROGETTO PEDIBUS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO EX DM 208 DEL 20/7/2016. PROGETTO "INTRANET PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE" - INTERVENTO COMUNALE “PEDIBUS” - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER FORNITURA MATERIALI ALLE DITTE – CIG BC1732C21B, BC174A6A08, BC175B3805.
Capitolo: 20101.01.00002013
Importo: 4.800,00 €

ID Det: 450

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIDO SRL
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – CIG 980368619F – VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 12111.03.00019864
Importo: -10.000,00 €

ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 5.109,00 €

ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUTENTI
Oggetto: SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 3.936,00 €

ID Det: 452

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUTENTI
Oggetto: SETTORE TRIBUTI - RIMBORSI IMU E TARI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MAPPANO - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 957,00 €

ID Det: 448

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 810,00 €

ID Det: 448

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 490,00 €

ID Det: 448

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 980,00 €

ID Det: 448

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CSA TEAM S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/08). AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027 - IMPEGNI SPESA. CIG BC11B38D4D
Capitolo: 01061.03.00006250
Importo: 1.620,00 €

ID Det: 447

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA CONTATORE ACQUA PRESSO ROTONDA DI STRADA TORINO/VIA DEGLI ALPINI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. CIG BC11764497
Capitolo: 10052.02.00027712
Importo: 2.062,00 €

ID Det: 441

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - CANONE REGIONE PIEMONTE PER DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - PRESA IDRICA ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09041.03.00016060
Importo: 434,00 €

ID Det: 444

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ITALGAS RETI S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA E POSA DI UN CONTATORE GAS PER LA NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA 14-16 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG BC116DE602
Capitolo: 01052.02.00024300
Importo: 573,00 €

ID Det: 439

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - TESORERIA UNICREDIT - SPESE BANCARIE COMMISSIONI TRANSITO POS ANNO 2026 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG BC0A58191E
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 700,00 €

ID Det: 438

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 14 MAGGIO AL 18 GIUGNO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 107.586,00 €

ID Det: 438

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA - DAL 14 MAGGIO AL 18 GIUGNO 2026 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 420.512,00 €

ID Det: 434

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: RIVA COSTRUZIONI DI MAZZONE ROBERTO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RISPRISTINO BUCHE STRADALI SUL TERRITORIO. CIG. BC10FD3620. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 8.356,00 €

ID Det: 435

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D35F11
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 5.217,00 €

ID Det: 435

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D35F11
Capitolo: 10052.02.00027712
Importo: 5.095,00 €

ID Det: 436

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 4.000,00 €