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EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C

€ 14.884,00
21/09/2023
Anno: 2023
Cap: 02022.02.00026000
Uscita
Reg: [2023]-1174
DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI POSTA IN VIA TORINO N. 103. SMARTCIG Z583C84F33 - IMPEGNO SPESA.

AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

€ 3.650,00
20/09/2023
Anno: 2023
Cap: 01041.03.00003801
Uscita
Reg: [2023]-1176
DETERMINAZIONE
ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO.

CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA

€ 306,00
19/09/2023
Anno: 2023
Cap: 01021.03.00002300
Uscita
Reg: [2023]-1162
DETERMINAZIONE
AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO N. 3 GIORNATE FORMATIVE IN AMBITO ECONOMICO E GIURIDICO. CIG: Z133C7739B. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 306,00.

EGAF EDIZIONI S.R.L.

€ 908,00
19/09/2023
Anno: 2024
Cap: 03011.03.00008390
Uscita
Reg: [2023]-1161
DETERMINAZIONE
ACQUISTO PRONTUARI E RINNOVO ABBONAMENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA

MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA

€ 166,00
19/09/2023
Anno: 2023
Cap: 01011.03.00000430
Uscita
Reg: [2023]-1159
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 298,80 - CIG ZA13C74E62

MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA

€ 126,00
19/09/2023
Anno: 2023
Cap: 01021.03.00001450
Uscita
Reg: [2023]-1159
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 298,80 - CIG ZA13C74E62

ANCI DIGITALE S.P.A.

€ 12.878,00
14/09/2023
Anno: 2024
Cap: 03011.03.00008751
Uscita
Reg: [2023]-1164
DETERMINAZIONE
SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024

ANCITEL

€ 252,00
14/09/2023
Anno: 2024
Cap: 03011.03.00008751
Uscita
Reg: [2023]-1164
DETERMINAZIONE
SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024

TECHNICAL DESIGN S.R.L.

€ 2.867,00
14/09/2023
Anno: 2025
Cap: 08021.03.00015899
Uscita
Reg: [2023]-1163
DETERMINAZIONE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA

TECHNICAL DESIGN S.R.L.

€ 2.867,00
14/09/2023
Anno: 2024
Cap: 08021.03.00015899
Uscita
Reg: [2023]-1163
DETERMINAZIONE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA

TECHNICAL DESIGN S.R.L.

€ 2.867,00
14/09/2023
Anno: 2023
Cap: 08021.03.00015899
Uscita
Reg: [2023]-1163
DETERMINAZIONE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA

C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE

€ 151,00
14/09/2023
Anno: 2023
Cap: 12041.04.00021550
Uscita
Reg: [2023]-1160
DETERMINAZIONE
FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA.

C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE

€ 954,00
14/09/2023
Anno: 2023
Cap: 12061.04.00022140
Uscita
Reg: [2023]-1160
DETERMINAZIONE
FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA.

C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE

€ 3.545,00
14/09/2023
Anno: 2023
Cap: 12061.04.00022140
Uscita
Reg: [2023]-1160
DETERMINAZIONE
FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA.

DIVERSI FORNITORI

€ 2.600,00
13/09/2023
Anno: 2023
Cap: 01051.10.00005220
Uscita
Reg: [2023]-1158
DETERMINAZIONE
SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.

DIVERSI UTENTI

€ 834,00
13/09/2023
Anno: 2023
Cap: 40100.01.00007230
Entrata
Reg: [2023]-1143
DETERMINAZIONE
ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023

DIVERSI UTENTI

€ 5.260,00
13/09/2023
Anno: 2023
Cap: 40100.01.00007220
Entrata
Reg: [2023]-1143
DETERMINAZIONE
ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023

DIVERSI UTENTI

€ 108.771,00
13/09/2023
Anno: 2023
Cap: 40500.01.00007200
Entrata
Reg: [2023]-1143
DETERMINAZIONE
ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023

ECONOMO COMUNALE

€ 400,00
13/09/2023
Anno: 2023
Cap: 01021.03.00001450
Uscita
Reg: [2023]-1165
DETERMINAZIONE
IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2023 - INTEGRAZIONE

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

€ 110,00
13/09/2023
Anno: 2023
Cap: 01071.03.00006600
Uscita
Reg: [2023]-1157
DETERMINAZIONE
ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO