Ricerca dettagliata degli importi delle determine con fornitori e capitoli di spesa
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soltanto *USC e *ENTR partecipano ai totali.
I movimenti *IMP, *RUSC, *RENT,
*VAR, *ECO e *GIRO restano visibili,
ma non vengono sommati.
Totale Risultati
5.377
Fornitori Unici
686
Totale Uscite
€ 98.821.982,00
Totale Entrate
€ 66.944.143,00
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Trovati 5.377 risultati
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DIVERSI FORNITORI
€ -5.589,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C.
DIVERSI FORNITORI
€ -328,00
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA CESARE BATTISTI. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. CUP. G81B23000250005 - CIG 996929065C.
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
€ 2.000,00
BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN: AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI- PROVVEDIMENTI
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
€ 1.000,00
BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN: AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI- PROVVEDIMENTI
GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
€ 300,00
BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN: AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI- PROVVEDIMENTI
DIVERSI FORNITORI
€ 90.000,00
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX-STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO – OPERE IDRAULICHE STRADALI, INTUBAMENTO FOSSO E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO. CUP. G87H22003570004 - CIG A00FF70BFF. IMPEGNO SPESA.
DIVERSI FORNITORI
€ 350,00
RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
€ 315,00
GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA.
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
€ 5.585,00
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
DAY RISTOSERVICE SPA
€ 9.154,00
SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. CIG Z073A347C4
COMUNE DI BORGARO TORINESE
€ 1.781,00
SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGARO TORINESE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA DR.SSA ROBERTA TENAGLIA PER IL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023, EVENTUALMENTE PROROGABILE.
ORLANDO DANIELE CARMELO
€ 1.500,00
FORNITURA DI MATERIALE DA FABBRO – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
ORSO COOPERATIVA SOCIALE
€ 4.495,00
AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC.
ORSO COOPERATIVA SOCIALE
€ 5.993,00
AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC.
ORSO COOPERATIVA SOCIALE
€ 1.498,00
AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC.
BERSISA GIUSEPPE SAS
€ 29.511,00
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S.
BERSISA GIUSEPPE SAS
€ 31.445,00
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S.
DIV. DIP
€ 171,00
SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023
DIV. DIP
€ 242,00
SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023
DIV. DIP
€ 51,00
SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023