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DASEIN S.R.L.

€ 4.000,00
28/07/2022
Anno: 2022
Cap: 01021.03.00002200
Uscita
Reg: [2022]-0863
DETERMINAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTO UNCO DI PROGRAMMAZIONE"

COMUNE DI MAPPANO

€ 80.692,00
26/07/2022
Anno: 2022
Cap: 90200.99.00013720
Entrata
Reg: [2022]-0861
DETERMINAZIONE
COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.

DIVERSI UTENTI - 0

€ 80.692,00
26/07/2022
Anno: 2022
Cap: 99017.02.00054720
Uscita
Reg: [2022]-0861
DETERMINAZIONE
COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.

DIVERSI UTENTI - 0

€ -2.705,00
26/07/2022
Anno: 2022
Cap: 10101.51.00000800
Entrata
Reg: [2022]-0876
DETERMINAZIONE
TARI ANNO 2022 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ACCONTO 2022 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.

DIVERSI UTENTI - 0

€ 88.871,00
18/07/2022
Anno: 2022
Cap: 30200.03.00003201
Entrata
Reg: [2022]-0888
DETERMINAZIONE
PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA

DIVERSI UTENTI - 0

€ 448.830,00
18/07/2022
Anno: 2022
Cap: 30200.02.00003200
Entrata
Reg: [2022]-0888
DETERMINAZIONE
PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA DAL 1 MARZO AL 30 APRILE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA

DIVERSI UTENTI - 0

€ 216.661,00
18/07/2022
Anno: 2022
Cap: 30200.03.00003204
Entrata
Reg: [2022]-0866
DETERMINAZIONE
SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA

DIVERSI UTENTI - 0

€ 613.174,00
18/07/2022
Anno: 2022
Cap: 30200.02.00003203
Entrata
Reg: [2022]-0866
DETERMINAZIONE
SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA

ENI SPA. DIVISIONE GAS & POWER

€ 2.000,00
18/07/2022
Anno: 2022
Cap: 03011.03.00008600
Uscita
Reg: [2022]-0887
DETERMINAZIONE
FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2022

AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

€ 1.500,00
15/07/2022
Anno: 2022
Cap: 01041.03.00003880
Uscita
Reg: [2022]-0833
DETERMINAZIONE
ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA.

CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO

€ 25.009,00
15/07/2022
Anno: 2023
Cap: 04061.03.00013651
Uscita
Reg: [2022]-0831
DETERMINAZIONE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE.

CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO

€ 18.119,00
15/07/2022
Anno: 2022
Cap: 04061.03.00013651
Uscita
Reg: [2022]-0831
DETERMINAZIONE
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE.

CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA

€ 10.261,00
15/07/2022
Anno: 2022
Cap: 09041.04.00016090
Uscita
Reg: [2022]-0834
DETERMINAZIONE
CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA - ACCONTO SECONTA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE

INSIEME SOC. COOP-

€ 12.960,00
15/07/2022
Anno: 2022
Cap: 04061.03.00013530
Uscita
Reg: [2022]-0830
DETERMINAZIONE
SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.

€ 56,00
15/07/2022
Anno: 2023
Cap: 01051.03.00004810
Uscita
Reg: [2022]-0825
DETERMINAZIONE
NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA.

KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.

€ 283,00
15/07/2022
Anno: 2022
Cap: 01051.03.00004810
Uscita
Reg: [2022]-0825
DETERMINAZIONE
NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA.

OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C.

€ 519,00
15/07/2022
Anno: 2022
Cap: 04061.03.00013650
Uscita
Reg: [2022]-0832
DETERMINAZIONE
RIPARAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.

UNICREDIT S.P.A.

€ 1.000,00
15/07/2022
Anno: 2022
Cap: 01031.03.00003400
Uscita
Reg: [2022]-0824
DETERMINAZIONE
CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) - INTEGRAZIONE SPESA PER IL PERIODO 01/04/22-31/07/22

VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.

€ 1.284,00
15/07/2022
Anno: 2022
Cap: 01051.03.00004400
Uscita
Reg: [2022]-0826
DETERMINAZIONE
ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA.

ASSOCIAZIONE CULTURALE DIFFERENT EVENTS MC

€ 1.000,00
14/07/2022
Anno: 2022
Cap: 05021.03.00014600
Uscita
Reg: [2022]-0801
DETERMINAZIONE
EVENTO "ARTIGIAN GUSTO" - 28 LUGLIO 2022- IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "DIFFERENT EVENTS MC"