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DIVERSI FORNITORI

€ 220.000,00
22/11/2022
Anno: 2022
Cap: 10052.02.00027705
Impegno informativo — non conteggiato nei totali
Reg: [2022]-1383
DETERMINAZIONE
PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004- IMPEGNO SPESA.

DIVERSI FORNITORI

€ 1.213,00
22/11/2022
Anno: 2022
Cap: 04021.03.00011300
Uscita
Reg: [2022]-1379
DETERMINAZIONE
L.R. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO AI COMUNI

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE

€ 6.000,00
22/11/2022
Anno: 2022
Cap: 04061.04.00013905
Uscita
Reg: [2022]-1377
DETERMINAZIONE
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023 - IMPEGNO SPESA

LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA

€ 302,00
22/11/2022
Anno: 2022
Cap: 03011.03.00008710
Uscita
Reg: [2022]-1380
DETERMINAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA

SOC. ROSTAGNO SRL

€ 3.537,00
22/11/2022
Anno: 2022
Cap: 01052.02.00024302
Uscita
Reg: [2022]-1382
DETERMINAZIONE
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.

SOC. ROSTAGNO SRL

€ 9.064,00
22/11/2022
Anno: 2022
Cap: 01052.02.00024301
Uscita
Reg: [2022]-1382
DETERMINAZIONE
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.

UNICREDIT S.P.A.

€ 83,00
22/11/2022
Anno: 2023
Cap: 01071.03.00006600
Uscita
Reg: [2022]-1384
DETERMINAZIONE
FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA

UNICREDIT S.P.A.

€ -83,00
22/11/2022
Anno: 2022
Cap: 01071.03.00006600
Uscita
Reg: [2022]-1384
DETERMINAZIONE
FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA

UNICREDIT S.P.A.

€ 10,00
22/11/2022
Anno: 2023
Cap: 01071.03.00006600
Uscita
Reg: [2022]-1384
DETERMINAZIONE
FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA

UNICREDIT S.P.A.

€ -10,00
22/11/2022
Anno: 2022
Cap: 01071.03.00006600
Uscita
Reg: [2022]-1384
DETERMINAZIONE
FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA

UNICREDIT S.P.A.

€ 165,00
22/11/2022
Anno: 2023
Cap: 01071.03.00006600
Uscita
Reg: [2022]-1384
DETERMINAZIONE
FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA

UNICREDIT S.P.A.

€ 15,00
22/11/2022
Anno: 2022
Cap: 01071.03.00006600
Uscita
Reg: [2022]-1384
DETERMINAZIONE
FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA

CARROZZERIA CHESSA S.N.C.

€ 1.500,00
21/11/2022
Anno: 2024
Cap: 03011.03.00008601
Uscita
Reg: [2022]-1374
DETERMINAZIONE
MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024

CARROZZERIA CHESSA S.N.C.

€ 6.000,00
21/11/2022
Anno: 2024
Cap: 03011.03.00008850
Uscita
Reg: [2022]-1374
DETERMINAZIONE
MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024

CARROZZERIA CHESSA S.N.C.

€ 1.500,00
21/11/2022
Anno: 2023
Cap: 03011.03.00008601
Uscita
Reg: [2022]-1374
DETERMINAZIONE
MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024

CARROZZERIA CHESSA S.N.C.

€ 6.000,00
21/11/2022
Anno: 2023
Cap: 03011.03.00008850
Uscita
Reg: [2022]-1374
DETERMINAZIONE
MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024

PROJECT AUTOMATION S.P.A.

€ 20.496,00
21/11/2022
Anno: 2024
Cap: 03011.03.00009010
Uscita
Reg: [2022]-1373
DETERMINAZIONE
FORNITURA A NOLEGGIO DI NUMERO 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE EX S.P.2 / EX S.P.13 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNI 2023-2025

PROJECT AUTOMATION S.P.A.

€ 20.496,00
21/11/2022
Anno: 2023
Cap: 03011.03.00009010
Uscita
Reg: [2022]-1373
DETERMINAZIONE
FORNITURA A NOLEGGIO DI NUMERO 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE EX S.P.2 / EX S.P.13 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNI 2023-2025

DIVERSI CONTRIBUENTI

€ 210.607,00
17/11/2022
Anno: 2022
Cap: 30200.03.00003204
Entrata
Reg: [2022]-1359
DETERMINAZIONE
SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA

DIVERSI CONTRIBUENTI

€ 390.233,00
17/11/2022
Anno: 2022
Cap: 30200.02.00003203
Entrata
Reg: [2022]-1359
DETERMINAZIONE
SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA